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        2023年度365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心预算公开

        发布时间: 2023-02-03 16:44 来源:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局
         

         

         

         

         

        2023年度

        365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景

        和户外广告中心单位预算


         

        目录

         

        第一部分单位概况…………………………………

        一、单位主要职责…………………………………

        二、单位预算单位构成……………………………

        三、单位主要工作任务……………………………

        第二部分 2023年度单位预算表………………………

        一、收支预算总表…………………………………

        二、收入预算总表…………………………………

        三、支出预算总表…………………………………

        四、财政拨款收支预算总表………………………

        五、一般公共预算拨款支出预算表………………

        六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

        七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

        八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

        十一、单位专项资金管理清单目录………………

        第三部分2023年度单位预算情况说明…………

        一、预算收支总体情况…………………………

        二、一般公共预算拨款支出情况…………………

        三、政府性基金预算拨款支出情况………………

        四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

        五、一般公共预算拨款基本支出情况……………

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况

        七、预算绩效目标情况……………………………

        八、其他重要事项说明……………………………

        第四部分名词解释…………………………………

                


         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分

          单位概况

         


        一、单位主要职责

        365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心的主要职责是:承担路灯、 户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。

        (一)承担路灯、户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。

        (二)承办市委和市政府交办的其他任务。

        二、预算单位构成

        从预算单位构成看,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心包

        1(科)室,其中:列入 2023年单位预算编制范围的单位

        详细情况见下表:

        单位名称

        经费性质

        在职人数

        365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心

        财政全额拨款

         

        3

         

        三、单位主要工作任务

        2023365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心主要任务是:开展中心城区路灯夜景管理工作,实施中心城区老旧路灯设施改造工作,完成《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

        (一)中心城区路灯夜景管理工作

        每月随机开展路灯巡查工作,确保中心城区路灯综合亮灯率达到99%以上

        (二)中心城区老旧路灯设施改造工作

        1、实施中心城区老旧路灯变压器改造二期项目。计划投资90万元,改造金漳路(建材市场旁)、金漳路(上兰村旁)、闽东路(盈丰佳园旁)、鹤峰路(农业农村局旁)等4台路灯变压器。

        2、实施中心城区路灯节能改造三期项目。计划投资210万元,改造金溪路、长溪路、南漈、国税花园等城市支路及背街小巷约1500盏路灯。

        (三)《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作

        推进《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作,上报市规委会研究,并印发实施。

         

         

         

         

         

        第二部分

        2023年度单位预算表


        一、收支预算总表

        2023年度收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        288.89 

        一、一般公共服务支出

         

        二、政府性基金预算拨款收入

        1223.61 

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         

        四、财政专户管理资金收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、事业收入

         

        五、教育支出

         

        六、事业单位经营收入

         

        六、科学技术支出

         

        七、上级补助收入

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

        八、附属单位上缴收入

         

        八、社会保障和就业支出

        4.49

        九、其他收入

         

        九、卫生健康支出

        1.66

        十、上年结转结余

         

        十、节能环保支出

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        1502.78

         

         

        十二、农林水支出

         

         

         

        十三、交通运输支出

         

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        3.57

         

         

        二十、粮油物资储备支出

         

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        二十三、其他支出

         

         

         

        二十四、债务还本支出

         

         

         

        二十五、债务付息支出

         

         

         

        二十六、债务发行费用支出

         

        收入合计

        1512.50 

        支出合计

        1512.50 

         


        二、收入预算总表

        2023年度收入预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        总计

        一般公共预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

        国有资本经营预算拨款收入

        财政专户管理资金收入

        事业收入

        事业单位经营收入

        上级补助收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        上年结转结余

        合计

        1512.5

        288.89

        1223.61

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        1.66

        1.66

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        1.66

        1.66

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101102

        事业单位医疗

        1.33

        1.33

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2101103

        公务员医疗补助

        0.33

        0.33

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        1502.78

        279.17

        1223.61

         

         

         

         

         

         

         

         

        21201

        城乡社区管理事务

        279.17

        279.17

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        279.17

        279.17

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

        1223.61

         

        1223.61

         

         

         

         

         

         

         

         

        2121301

        城市公共设施

        1223.61

         

        1223.61

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        3.57

        3.57

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        3.57

        3.57

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        3.57

        3.57

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        三、支出预算总表

        2023年度支出预算总表

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        事业单位经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        合计

        1512.5

        41.67

        1470.83

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.49

        4.49

         

         

         

         

        210

        卫生健康支出

        1.66

        1.66

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        1.66

        1.66

         

         

         

         

        2101102

        事业单位医疗

        1.33

        1.33

         

         

         

         

        2101103

        公务员医疗补助

        0.33

        0.33

         

         

         

         

        212

        城乡社区支出

        1502.78

        31.95

        1470.83

         

         

         

        21201

        城乡社区管理事务

        279.17

        31.95

        247.22

         

         

         

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        279.17

        31.95

        247.22

         

         

         

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

        1223.61

         

        1223.61

         

         

         

        2121301

        城市公共设施

        1223.61

         

        1223.61

         

         

         

        221

        住房保障支出

        3.57

        3.57

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        3.57

        3.57

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        3.57

        3.57

         

         

         

         


        四、财政拨款收支预算总表

        2023年度财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收入

        支出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、一般公共预算拨款收入

        288.89

        一、一般公共服务支出

         

        二、政府性基金预算拨款收入

        1223.61

        二、外交支出

         

        三、国有资本经营预算拨款收入

         

        三、国防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科学技术支出

         

         

         

        七、文化旅游体育与传媒支出

         

         

         

        八、社会保障和就业支出

        4.49

         

         

        九、卫生健康支出

        1.66

         

         

        十、节能环保支出

         

         

         

        十一、城乡社区支出

        1502.78

         

         

        十二、农林水支出

         

         

         

        十三、交通运输支出

         

         

         

        十四、资源勘探工业信息等支出

         

         

         

        十五、商业服务业等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地区支出

         

         

         

        十八、自然资源海洋气象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        3.57

         

         

        二十、粮油物资储备支出

         

         

         

        二十一、国有资本经营预算支出

         

         

         

        二十二、灾害防治及应急管理支出

         

         

         

        二十三、其他支出

         

         

         

        二十四、债务还本支出

         

         

         

        二十五、债务付息支出

         

         

         

        二十六、债务发行费用支出

         

        收入合计

        1512.50

        支出合计

        1512.50

        五、一般公共预算拨款支出预算表

        2023年度一般公共预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

        288.89

        41.67

        247.22

        208

        社会保障和就业支出

        4.49

        4.49

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        4.49

        4.49

         

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.49

        4.49

         

        210

        卫生健康支出

        1.66

        1.66

         

        21011

        行政事业单位医疗

        1.66

        1.66

         

        2101102

        事业单位医疗

        1.33

        1.33

         

        2101103

        公务员医疗补助

        0.33

        0.33

         

        212

        城乡社区支出

        279.17

        31.95

        247.22

        21201

        城乡社区管理事务

        279.17

        31.95

        247.22

        2120199

        其他城乡社区管理事务支出

        279.17

        31.95

        247.22

        221

        住房保障支出

        3.57

        3.57

         

        22102

        住房改革支出

        3.57

        3.57

         

        2210201

        住房公积金

        3.57

        3.57

         


        六、政府性基金预算拨款支出预算表

        2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

        1223.61

         

        1223.61

        212

        城乡社区支出

         1223.61

         

         1223.61

        21213

        城市基础设施配套费安排的支出

         1223.61

         

         1223.61

        2121301

        城市公共设施

         1223.61

         

         1223.61

        七、国有资本经营预算拨款支出预算表

        2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        合计

        其中:

        基本支出

        项目支出

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        备注:本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


        八、一般公共预算支出经济分类情况表

        2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

         

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        288.89 

        301

        工资福利支出

        39.57 

        302

        商品和服务支出

        249.32 

        303

        对个人和家庭的补助

         

        307

        债务利息及费用支出

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

        310

        资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        312

        对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        399

        其他支出

         


        九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

        2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

         

        单位:万元

        科目编码

        科目名称

        预算数

        合计

        41.67

        301

        工资福利支出

        39.57

        30101

        基本工资

        9.59

        30102

        津贴补贴

         

        30103

        奖金

        11.38

        30106

        伙食补助费

         

        30107

        绩效工资

        8.79

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        4.49

        30109

        职业年金缴费

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

        1.33

        30111

        公务员医疗补助缴费

        0.33

        30112

        其他社会保障缴费

        0.09

        30113

        住房公积金

        3.57

        30114

        医疗费

         

        30199

        其他工资福利支出

         

        302

        商品和服务支出

        2.1

        30201

        办公费

         

        30202

        印刷费

         

        30203

        咨询费

         

        30204

        手续费

         

        30205

        水费

         

        30206

        电费

         

        30207

        邮电费

         

        30208

        取暖费

         

        30209

        物业管理费

         

        30211

        差旅费

         

        30212

        因公出国(境)费用

         

        30213

        维修()

         

        30214

        租赁费

         

        30215

        会议费

         

        30216

        培训费

        0.59

        30217

        公务接待费

         

        30218

        专用材料费

         

        30224

        被装购置费

         

        30225

        专用燃料费

         

        30226

        劳务费

        1.3

        30227

        委托业务费

         

        30228

        工会经费

        0.16

        30229

        福利费

        0.05

        30231

        公务用车运行维护费

         

        30239

        其他交通费用

         

        30240

        税金及附加费用

         

        30299

        其他商品和服务支出

         

        303

        对个人和家庭的补助

         

        30301

        离休费

         

        30302

        退休费

         

        30303

        退职(役)费

         

        30304

        抚恤金

         

        30305

        生活补助

         

        30306

        救济费

         

        30307

        医疗费补助

         

        30308

        助学金

         

        30309

        奖励金

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

        30311

        代缴社会保险费

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助

         

        307

        债务利息及费用支出

         

        30701

        国内债务付息

         

        30702

        国外债务付息

         

        30703

        国内债务发行费用

         

        30704

        国外债务发行费用

         

        309

        资本性支出(基本建设)

         

        30901

        房屋建筑物购建

         

        30902

        办公设备购置

         

        30903

        专用设备购置

         

        30905

        基础设施建设

         

        30906

        大型修缮

         

        30907

        信息网络及软件购置更新

         

        30908

        物资储备

         

        30913

        公务用车购置

         

        30919

        其他交通工具购置

         

        30921

        文物和陈列品购置

         

        30922

        无形资产购置

         

        30999

        其他基本建设支出

         

        310

        资本性支出

         

        31001

        房屋建筑物购建

         

        31002

        办公设备购置

         

        31003

        专用设备购置

         

        31005

        基础设施建设

         

        31006

        大型修缮

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

        31008

        物资储备

         

        31009

        土地补偿

         

        31010

        安置补助

         

        31011

        地上附着物和青苗补偿

         

        31012

        拆迁补偿

         

        31013

        公务用车购置

         

        31019

        其他交通工具购置

         

        31021

        文物和陈列品购置

         

        31022

        无形资产购置

         

        31099

        其他资本性支出

         

        311

        对企业补助(基本建设)

         

        31101

        资本金注入

         

        31199

        其他对企业补助

         

        312

        对企业补助

         

        31201

        资本金注入

         

        31203

        政府投资基金股权投资

         

        31204

        费用补贴

         

        31205

        利息补贴

         

        31299

        其他对企业补助

         

        313

        对社会保障基金补助

         

        31302

        对社会保险基金补助

         

        31303

        补充全国社会保障基金

         

        31304

            对机关事业单位职业年金的补助

         

        399

        其他支出

         

        39907

        国家赔偿费用支出

         

        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        39909

        经常性赠与

         

        39910

        资本性赠与

         

        39999

        其他支出

         

        十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

        2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

         

        单位:万元

        项目

        预算数

        合计

         0.00

        1、因公出国(境)费用

         0.00

        2、公务接待费

         0.00

        3、公务用车购置及运行费

         0.00

        其中:(1)公务用车购置费

         0.00

        2)公务用车运行费

         0.00

        备注:本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

         

        十一、单位专项资金管理清单目录


        2023年度单位专项资金管理清单目录

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        主管单位名称

        专项资金立项项目名称

        立项依据

        执行年限

        实施规划

        总体绩效目标

        支出级次

        资金拼盘

        资金分配办法及支出标准

        小计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

         

        合计

         

         

         

         

         

         

        1470.83

        247.22

        1223.61

        0

         

        365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局

        中心城区路灯及夜景电费

        《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6号文指出城市路灯及公共夜景设施照明电费由市财政局支付。 《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区夜景建设和管理暂行规定的通知》宁政办[2017]236号文指出市财政局负责将市属夜景建设,维护,亮化所需资金纳入当年市财政预算。

        1

        根据《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6号文指出城市路灯及公共夜景设施照明电费由市财政局支付。 《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区夜景建设和管理暂行规定的通知》宁政办[2017]236号文指出市财政局负责将市属夜景建设,维护,亮化所需资金纳入当年市财政预算。项目经费主要用于城区路灯、公安监控用电及夜景用电电费。

        保障民生事业,方便用户夜间出行、城市路灯及夜景工程建设。

         

        1100

         

        1100

         

        项目法

        365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局

        路灯维护费

        《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6

        1

        2020617日,市政府同意市城建集团《关于要求承揽365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区路灯维护项目的请示》(宁城建工【20205号)及市财政局反馈意见《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城建集团有限公司要求承揽365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区路灯维护项目反馈的函》(宁财函【2020469号)的意见,由365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城建集团下属365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中绿园林有限公司承担养护服务。   

        通过对365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区道路照明设施的管理和维护,保障365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区承包路灯设施安全运行和正常使用,确保设施完好率100%,亮灯率达到98%及以上,进一步完善城市道路照明设施的管理体制。

         

        370.83

        247.22

        123.61

         

        项目法

         

         


         

         

         

         

         

         

         

        第三部分

        2023年度单位预算情况说明

         


        一、预算收支总体情况

        按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心收入预算为1512.50万元,比上年增加38.76万元,主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中:一般公共预算拨款收入288.89万元、政府性基金预算拨款收入1223.61万元。

        相应安排支出预算1512.50万元,比上年增加38.76万元,主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中:基本支出41.67万元、项目支出1470.83万元。

        二、一般公共预算拨款支出情况

        2023年度一般公共预算拨款支出288.89万元,比上年增加265.15万元,增长111.69%主要原因是路灯维护费项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公务运行维护费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了路灯维护费项目等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)

        (一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

        4.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

        (二)2101102-事业单位医疗 1.33万元。主要用于事

        业单位医疗支出。

        (三)2101103-公务员医疗补助 0.33万元。主要用于

        公务员医疗补助支出。

        (四)2120199-其他城乡社区管理事务支出 279.17万元。

        主要用于其他城乡社区管理事务支出。

        (五)2210201-住房公积金 3.57 万元。主要用于住房

        公积金支出。

        三、政府性基金预算拨款支出情况

        2023年度政府性基金预算支出1223.61万元,比上年减少226.39万元,降低15.61%主要原因是部分路灯维护经费安排在一般公共预算。其中(按项级科目分类统计)

        (一)2121301-城市公共设施 1223.61 万元。主要用于城市路灯维护及路灯电费支出。

        四、国有资本经营预算拨款支出情况

        2023年度国有资本经营预算支出 0 万元,与上年持平,

        主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

        五、一般公共预算拨款基本支出情况

        2023年度一般公共预算拨款基本支出41.67万元,其中:

        (一)人员经费39.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

        (二)公用经费2.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

        六、一般公共预算“三公”经费支出情况

        (一)因公出国(境)经费

        2023年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国(境)经费。

        (二)公务接待费

        2023年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是:

        年度未安排公务接待费。

        (三)公务用车购置及运行费

        2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少0.16万元,降低100%;公务用车购置费0万元,与上年持平主要原因是:本年度未安排公务用车运行费。

        七、预算绩效目标情况

        (一)绩效目标设置情况

        2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心共设置 2 个项

        目绩效目标,分别为路灯维护费项目、中心城区路灯及夜景

        电费项目,共涉及财政拨款资金1223.61万元。

        (二)绩效目标表及说明

        1.项目支出绩效目标表

        本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件:2023年365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心财政支出项目绩效目标表。

        2.有关情况说明

        本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

        八、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费

        2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心一般公共预算

        拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年度持平,主要原因是本单位没有机关运行经费。

        (二)政府采购情况

        2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心政府采购预算

        总额 0 万元,本单位2023年度没有政府采购预算。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至20221231日,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要

        通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

        2023年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

         

         

         

         

         

         

        第四部分

        名词解释

         


        一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

        十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

        十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。