2023年度
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景
和户外广告中心单位预算
目录
第一部分单位概况…………………………………
一、单位主要职责…………………………………
二、单位预算单位构成……………………………
三、单位主要工作任务……………………………
第二部分 2023年度单位预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、单位专项资金管理清单目录………………
第三部分2023年度单位预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、一般公共预算拨款基本支出情况………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心的主要职责是:承担路灯、 户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
(一)承担路灯、户外广告、灯光夜景等管理相关技术性、辅助性和事务性工作。
(二)承办市委和市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
从预算单位构成看,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心包
括 1(科)室,其中:列入 2023年单位预算编制范围的单位
详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心 |
财政全额拨款 |
3 |
三、单位主要工作任务
2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心主要任务是:开展中心城区路灯夜景管理工作,实施中心城区老旧路灯设施改造工作,完成《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)中心城区路灯夜景管理工作
每月随机开展路灯巡查工作,确保中心城区路灯综合亮灯率达到99%以上。
(二)中心城区老旧路灯设施改造工作
1、实施中心城区老旧路灯变压器改造二期项目。计划投资90万元,改造金漳路(建材市场旁)、金漳路(上兰村旁)、闽东路(盈丰佳园旁)、鹤峰路(农业农村局旁)等4台路灯变压器。
2、实施中心城区路灯节能改造三期项目。计划投资210万元,改造金溪路、长溪路、南漈、国税花园等城市支路及背街小巷约1500盏路灯。
(三)《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作
推进《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区夜景照明专项规划》编制工作,上报市规委会研究,并印发实施。
第二部分
2023年度单位预算表
一、收支预算总表
2023年度收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
288.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1223.61 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4.49 |
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
1.66 |
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1502.78 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.57 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
收入合计 |
1512.50 |
支出合计 |
1512.50 |
二、收入预算总表
2023年度收入预算总表 |
||||||||||||
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单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
合计 |
1512.5 |
288.89 |
1223.61 |
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
|
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|
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|
212 |
城乡社区支出 |
1502.78 |
279.17 |
1223.61 |
|
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|
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|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.17 |
279.17 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.17 |
279.17 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1223.61 |
|
1223.61 |
|
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|
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|
2121301 |
城市公共设施 |
1223.61 |
|
1223.61 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
3.57 |
3.57 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
3.57 |
3.57 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
3.57 |
3.57 |
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|
三、支出预算总表
2023年度支出预算总表 |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
1512.5 |
41.67 |
1470.83 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1502.78 |
31.95 |
1470.83 |
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.17 |
31.95 |
247.22 |
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.17 |
31.95 |
247.22 |
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1223.61 |
|
1223.61 |
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1223.61 |
|
1223.61 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.57 |
3.57 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
2023年度财政拨款收支预算总表 |
|||
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
288.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1223.61 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.49 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1.66 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1502.78 |
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.57 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
收入合计 |
1512.50 |
支出合计 |
1512.50 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
288.89 |
41.67 |
247.22 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.49 |
4.49 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.49 |
4.49 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.49 |
4.49 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.66 |
1.66 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.66 |
1.66 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.33 |
1.33 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.33 |
0.33 |
|
212 |
城乡社区支出 |
279.17 |
31.95 |
247.22 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
279.17 |
31.95 |
247.22 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
279.17 |
31.95 |
247.22 |
221 |
住房保障支出 |
3.57 |
3.57 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.57 |
3.57 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.57 |
3.57 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
1223.61 |
|
1223.61 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1223.61 |
|
1223.61 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
1223.61 |
|
1223.61 |
2121301 |
城市公共设施 |
1223.61 |
|
1223.61 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
备注:本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
288.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
39.57 |
302 |
商品和服务支出 |
249.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
310 |
资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
312 |
对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
合计 |
41.67 |
|
301 |
工资福利支出 |
39.57 |
30101 |
基本工资 |
9.59 |
30102 |
津贴补贴 |
|
30103 |
奖金 |
11.38 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.79 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.49 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.33 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.33 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30113 |
住房公积金 |
3.57 |
30114 |
医疗费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.1 |
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.3 |
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
0.16 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
30902 |
办公设备购置 |
|
30903 |
专用设备购置 |
|
30905 |
基础设施建设 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30908 |
物资储备 |
|
30913 |
公务用车购置 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
30922 |
无形资产购置 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
31101 |
资本金注入 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
|
312 |
对企业补助 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位:万元 |
项目 |
预算数 |
合计 |
0.00 |
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
2、公务接待费 |
0.00 |
3、公务用车购置及运行费 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(2)公务用车运行费 |
0.00 |
备注:本单位2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
十一、单位专项资金管理清单目录
2023年度单位专项资金管理清单目录 |
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单位:万元 |
主管单位名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
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1470.83 |
247.22 |
1223.61 |
0 |
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365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
中心城区路灯及夜景电费 |
《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6号文指出城市路灯及公共夜景设施照明电费由市财政局支付。 《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区夜景建设和管理暂行规定的通知》宁政办[2017]236号文指出市财政局负责将市属夜景建设,维护,亮化所需资金纳入当年市财政预算。 |
1 |
根据《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6号文指出城市路灯及公共夜景设施照明电费由市财政局支付。 《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区夜景建设和管理暂行规定的通知》宁政办[2017]236号文指出市财政局负责将市属夜景建设,维护,亮化所需资金纳入当年市财政预算。项目经费主要用于城区路灯、公安监控用电及夜景用电电费。 |
保障民生事业,方便用户夜间出行、城市路灯及夜景工程建设。 |
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1100 |
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1100 |
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项目法 |
365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市管理局 |
路灯维护费 |
《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区城市路灯管理规定的通知》宁政[2020]6号 |
1 |
2020年6月17日,市政府同意市城建集团《关于要求承揽365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区路灯维护项目的请示》(宁城建工【2020】5号)及市财政局反馈意见《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城建集团有限公司要求承揽365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区路灯维护项目反馈的函》(宁财函【2020】469号)的意见,由365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城建集团下属365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中绿园林有限公司承担养护服务。 |
通过对365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia中心城区道路照明设施的管理和维护,保障365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia区承包路灯设施安全运行和正常使用,确保设施完好率100%,亮灯率达到98%及以上,进一步完善城市道路照明设施的管理体制。 |
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370.83 |
247.22 |
123.61 |
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项目法 |
第三部分
2023年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心收入预算为1512.50万元,比上年增加38.76万元,主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中:一般公共预算拨款收入288.89万元、政府性基金预算拨款收入1223.61万元。
相应安排支出预算1512.50万元,比上年增加38.76万元,主要原因是路灯维护费项目资金增加。其中:基本支出41.67万元、项目支出1470.83万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出288.89万元,比上年增加265.15万元,增长111.69%,主要原因是路灯维护费项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公务运行维护费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了路灯维护费项目等工作的支出需求,体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计):
(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.49万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(二)2101102-事业单位医疗 1.33万元。主要用于事
业单位医疗支出。
(三)2101103-公务员医疗补助 0.33万元。主要用于
公务员医疗补助支出。
(四)2120199-其他城乡社区管理事务支出 279.17万元。
主要用于其他城乡社区管理事务支出。
(五)2210201-住房公积金 3.57 万元。主要用于住房
公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2023年度政府性基金预算支出1223.61万元,比上年减少226.39万元,降低15.61%,主要原因是部分路灯维护经费安排在一般公共预算。其中(按项级科目分类统计):
(一)2121301-城市公共设施 1223.61 万元。主要用于城市路灯维护及路灯电费支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年度国有资本经营预算支出 0 万元,与上年持平,
主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出41.67万元,其中:
(一)人员经费39.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费2.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2023年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2023年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是: 本
年度未安排公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费
2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少0.16万元,降低100%;公务用车购置费0万元,与上年持平主要原因是:本年度未安排公务用车运行费。
七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心共设置 2 个项
目绩效目标,分别为路灯维护费项目、中心城区路灯及夜景
电费项目,共涉及财政拨款资金1223.61万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件:2023年365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心财政支出项目绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心一般公共预算
拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年度持平,主要原因是本单位没有机关运行经费。
(二)政府采购情况
2023年,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心政府采购预算
总额 0 万元,本单位2023年度没有政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia路灯夜景和户外广告中心共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要
通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。